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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2209 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: TELEFONIA CELULAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº55 9 8409-0589 USO DO CONSELHO TUTELAR CFE AUTORIZ 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº55 9 8409-0589 USO DO CONSELHO TUTELAR CFE AUTORIZ 30,00
23/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº55 9 8409-0589 USO DO CONSELHO TUTELAR CFE AUTORIZ 30,00
06/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2024 TIM S A - 5270 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.