Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
227
Data de lançamento:
13/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE COLARINHO 900X20 E 01 UN DE CAMARA 1000X20 PARA MAN. DAS ATIV. DO ÔNIBUS PLACA IWJ7143 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
0,00
325,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE COLARINHO 900X20 E 01 UN DE CAMARA 1000X20 PARA MAN. DAS ATIV. DO ÔNIBUS PLACA IWJ7143 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
325,00
13/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051070117; 890/051069817;
325,00
23/01/2024
Pagamento de Empenho 227/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
325,00
TOTAL
325,00
325,00
325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.