MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (MONATEM E BALANCEAMENTO) DO VEÍCULO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SEC DA ASSITENCIA SOCIAL CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (MONATEM E BALANCEAMENTO) DO VEÍCULO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SEC DA ASSITENCIA SOCIAL CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
25,00
29/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/15;
25,00
14/05/2024
Pagamento de Empenho 2282/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.