Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2294 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA P/ NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAO6D49 PERTENCENTE A SEC DE ADM CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA P/ NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAO6D49 PERTENCENTE A SEC DE ADM CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
40,00 |
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29/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/053005418; |
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40,00 |
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14/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2294/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.