PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 DIÁRIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE QUE ESTEVE EM SAPIRANGA-RS, EM DECORRÊNCIA DO TRANSPORTE DA PACIENTE NADIR ELOIR DAMMER NA DATA DO DIA 10/05/2024. CFM SOLICITAÇÃO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO.
0,00
421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 DIÁRIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE QUE ESTEVE EM SAPIRANGA-RS, EM DECORRÊNCIA DO TRANSPORTE DA PACIENTE NADIR ELOIR DAMMER NA DATA DO DIA 10/05/2024. CFM SOLICITAÇÃO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO.
421,04
03/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 DIÁRIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE QUE ESTEVE EM SAPIRANGA-RS, EM DECORRÊNCIA DO TRANSPORTE DA PACIENTE NADIR ELOIR DAMMER NA DATA DO DIA 10/05/2024. CFM SOLICITAÇÃO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO.
421,04
10/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2345/2024
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
421,04
TOTAL
421,04
421,04
421,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.