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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2348 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA FUNCIOÁRIO ENQUANTO ESTEVE A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 281,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA FUNCIOÁRIO ENQUANTO ESTEVE A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 281,00
03/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA FUNCIOÁRIO ENQUANTO ESTEVE A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 281,00
13/05/2024 Pagamento de Empenho 2348/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 281,00
TOTAL 281,00 281,00 281,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.