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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 237 Data de lançamento: 13/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ADESIVO COLORIDO PARA PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA JCI9E91 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 0,00 1.890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ADESIVO COLORIDO PARA PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO VAN PLACA JCI9E91 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 1.890,00
13/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/051060805; 1.890,00
22/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 237/2024 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 1.890,00
TOTAL 1.890,00 1.890,00 1.890,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.