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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2427 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE MOTOR 6" SUBMERSO, BOMBEADOR E QUADRO DE COMANDO P/ INSTALAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA PROGRESSO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 15.524,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE MOTOR 6" SUBMERSO, BOMBEADOR E QUADRO DE COMANDO P/ INSTALAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA PROGRESSO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 15.524,00
15/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/89778; 15.524,00
10/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2024 MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS - 4186 15.524,00
TOTAL 15.524,00 15.524,00 15.524,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.