Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2431 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Término da Construção de Ginásio Municipal de Esportes |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (FINALIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA) DO GINÁSIO MUNICIPAL, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (FINALIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA) DO GINÁSIO MUNICIPAL, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
1.500,00 |
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15/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/000000076; |
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1.500,00 |
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17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2431/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.