Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2452 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3190.11.02.00.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 05 2024 vilmar |
0,00 |
316,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 05 2024 vilmar |
316,96 |
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15/05/2024 |
pelo pagamento ferias concedidas |
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316,96 |
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11/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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316,96 |
TOTAL |
316,96 |
316,96 |
316,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.