PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (ALIMENTAÇÃO) P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NF EM ANEXO.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (ALIMENTAÇÃO) P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NF EM ANEXO.
350,00
18/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (ALIMENTAÇÃO) P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NF EM ANEXO.
350,00
29/05/2024
Pagamento de Empenho 2464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.