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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2467 Data de lançamento: 18/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (GEOMETRIA E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO) NO VEÍCULO T-CROSS PLACA (JBK6C63) P/ MANTER A QUALIDADE E SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS CIDADÃOS DO MUNICIPIO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (GEOMETRIA E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO) NO VEÍCULO T-CROSS PLACA (JBK6C63) P/ MANTER A QUALIDADE E SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS CIDADÃOS DO MUNICIPIO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 200,00
28/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/000041123; 200,00
03/06/2024 Pagamento de Empenho 2467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.