MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, PARCICIPAL DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA AGRICULTURA E DE ENTREGA DE MÁQUINA PARA O MUNICÍPIO.
0,00
294,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, PARCICIPAL DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA AGRICULTURA E DE ENTREGA DE MÁQUINA PARA O MUNICÍPIO.
294,72
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DE VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, PARCICIPAL DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA AGRICULTURA E DE ENTREGA DE MÁQUINA PARA O MUNICÍPIO.
294,72
29/05/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2024
Max Avila Ribeiro - 1
294,72
TOTAL
294,72
294,72
294,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.