Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2670 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO PROTESES |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AS PRÓTESES ODONTOLÓGICAS, MÊS 04/2024. |
0,00 |
6.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AS PRÓTESES ODONTOLÓGICAS, MÊS 04/2024. |
6.600,00 |
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28/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº REC/1729; |
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6.600,00 |
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03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2670/2024
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 |
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6.600,00 |
TOTAL |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.