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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2673 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS DA SEX. DE SAÚDE, BEM COMO PROGRAMA PARA PACIANTES INTERNADOS/ALBERGADOS. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO. 0,00 2.187,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS DA SEX. DE SAÚDE, BEM COMO PROGRAMA PARA PACIANTES INTERNADOS/ALBERGADOS. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO. 2.187,60
28/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/35799; 2.187,60
03/06/2024 Pagamento de Empenho 2673/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.187,60
TOTAL 2.187,60 2.187,60 2.187,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.