Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2721 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Término da Construção de Ginásio Municipal de Esportes |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR EMPREITADA PARA PINTURA E ACABAMENTOS DA COZINHA E CHURRASQUEIRA DO GINÁSIO MUNICIPAL. |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR EMPREITADA PARA PINTURA E ACABAMENTOS DA COZINHA E CHURRASQUEIRA DO GINÁSIO MUNICIPAL. |
6.000,00 |
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28/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/15; |
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6.000,00 |
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04/06/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 176
PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2024
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA - 4731 |
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6.000,00 |
TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.