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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2722 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS COM OS GRUPOS PAIF E SCFU DO PÚBLICO ALVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO. CFM PREG. PRES. N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023 E CONTRATO N° 23/2023. 0,00 651,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS COM OS GRUPOS PAIF E SCFU DO PÚBLICO ALVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO. CFM PREG. PRES. N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023 E CONTRATO N° 23/2023. 651,54
28/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1179; 651,54
05/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2722/2024 BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 5411 651,54
TOTAL 651,54 651,54 651,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.