PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E DIÁRIO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.290,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E DIÁRIO, ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.290,30
28/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/89; 1/88;
1.290,30
04/06/2024
Estorno devido troca de RV
-1.290,30
04/06/2024
Estorno devido troca de RV
-1.290,30
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.