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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2767 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1 UN DE PNEU PARA O VEÍCULO PLACA IPY1504 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS. CFM PROCESSO LICITATORIO N°20 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°18 DE 2024. 0,00 369,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1 UN DE PNEU PARA O VEÍCULO PLACA IPY1504 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS. CFM PROCESSO LICITATORIO N°20 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°18 DE 2024. 369,00
28/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/54017045; 369,00
05/06/2024 Pagamento de Empenho 2767/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 369,00
TOTAL 369,00 369,00 369,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.