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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2773 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VAN E AMBULÃNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CFME LICIPAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023. 0,00 11.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VAN E AMBULÃNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CFME LICIPAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023. 11.280,00
28/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/39375; 11.280,00
06/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2773/2024 TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA - 3099 11.280,00
TOTAL 11.280,00 11.280,00 11.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.