Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2781
Data de lançamento:
04/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DESPESA TRANSPORTE VIAGEM À BRASÍLIA (MARCHA DOS PREFEITOS) COM VEÍCULO PESSOAL, SAÍDA DIA 18/05 E RETORNO DIA 24/05/2024. MOTIVO VEÍCULO OFICIAL NÃO ESTAR DISPONIVEL. 3.800KM X 1,26312/KM RODADO. CFME LEI MUNICIPAL 654/2017.
0,00
4.799,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DESPESA TRANSPORTE VIAGEM À BRASÍLIA (MARCHA DOS PREFEITOS) COM VEÍCULO PESSOAL, SAÍDA DIA 18/05 E RETORNO DIA 24/05/2024. MOTIVO VEÍCULO OFICIAL NÃO ESTAR DISPONIVEL. 3.800KM X 1,26312/KM RODADO. CFME LEI MUNICIPAL 654/2017.
4.799,85
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DESPESA TRANSPORTE VIAGEM À BRASÍLIA (MARCHA DOS PREFEITOS) COM VEÍCULO PESSOAL, SAÍDA DIA 18/05 E RETORNO DIA 24/05/2024. MOTIVO VEÍCULO OFICIAL NÃO ESTAR DISPONIVEL. 3.800KM X 1,26312/KM RODADO. CFME LEI MUNICIPAL 654/2017.
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26/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2024 - REF. JUNHO/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
4.799,85
TOTAL
4.799,85
4.799,85
4.799,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.