PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO POR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ENQUANTO ESTEVE FORTA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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357,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO POR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ENQUANTO ESTEVE FORTA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
357,50
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO POR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ENQUANTO ESTEVE FORTA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
357,50
11/06/2024
Pagamento de Empenho 2796/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
357,50
TOTAL
357,50
357,50
357,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.