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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2816 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 40LT DE OLEO 68 PARA SER USADOS NA RETROESCAVADEIRA CASE, TRATOR CASSE E MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. 0,00 978,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 40LT DE OLEO 68 PARA SER USADOS NA RETROESCAVADEIRA CASE, TRATOR CASSE E MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. 978,00
04/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/094497; 978,00
10/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2816/2024 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 978,00
TOTAL 978,00 978,00 978,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.