MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIÁRIA P/ SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTAR PREFEITO P/ PORTO ALEGRE TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO SAÍDA P/ DIA 17/06 RETORNO DIA 19/ 06/ 2024, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
842,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIÁRIA P/ SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTAR PREFEITO P/ PORTO ALEGRE TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO SAÍDA P/ DIA 17/06 RETORNO DIA 19/ 06/ 2024, CFE AUTORIZAÇÃO.
842,08
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIÁRIA P/ SERVIDOR MOTORISTA TRANSPORTAR PREFEITO P/ PORTO ALEGRE TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO SAÍDA P/ DIA 17/06 RETORNO DIA 19/ 06/ 2024, CFE AUTORIZAÇÃO.
842,08
10/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2024
Sergio Elias Silva da Silva - 1185
842,08
TOTAL
842,08
842,08
842,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.