PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
0,00
4.498,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
4.498,79
04/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1529;
4.498,79
12/06/2024
Pagamento de Empenho 2863/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.498,79
TOTAL
4.498,79
4.498,79
4.498,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.