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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO EDISON LUIZ SCHONHORST

Dados do Empenho
Número do empenho: 2866 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA REDE BEM CUIDAR PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2024 E PROCESSO N° 30/2024. ITENS 2,6,7,10 E 11 NO VALOR TOTAL DE R$ 0,00 23.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA REDE BEM CUIDAR PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2024 E PROCESSO N° 30/2024. ITENS 2,6,7,10 E 11 NO VALOR TOTAL DE R$ 23.700,00
11/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/40640; 11.344,00
12/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2024 - REF. JUNHO/2024 DENTAL PASSO FUNDO Edison Luiz Schonhorst - 1645 11.344,00
21/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/40693; 6.396,00
21/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/40768; 5.960,00
21/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2024 - REF. JUNHO/2024 DENTAL PASSO FUNDO Edison Luiz Schonhorst - 1645 6.396,00
28/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2024 - REF. JUNHO/2024 DENTAL PASSO FUNDO Edison Luiz Schonhorst - 1645 5.960,00
TOTAL 23.700,00 23.700,00 23.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.