Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2878 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMAROK PLACA (IXP1I51). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NFS EM ANEXO. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMAROK PLACA (IXP1I51). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NFS EM ANEXO. |
100,00 |
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06/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/54; |
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100,00 |
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12/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2878/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.