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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2878 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMAROK PLACA (IXP1I51). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NFS EM ANEXO. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMAROK PLACA (IXP1I51). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NFS EM ANEXO. 100,00
06/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/54; 100,00
12/06/2024 Pagamento de Empenho 2878/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.