621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 DIÁRIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM DECORRÊNCIA DO TRANSPORTE DOS PACIENTES ADELAR FERNANDES E RUDI PEDÃO NA DATA DO DIA 07/06/2024. CFM SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
0,00
421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 DIÁRIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM DECORRÊNCIA DO TRANSPORTE DOS PACIENTES ADELAR FERNANDES E RUDI PEDÃO NA DATA DO DIA 07/06/2024. CFM SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
421,04
06/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 DIÁRIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM DECORRÊNCIA DO TRANSPORTE DOS PACIENTES ADELAR FERNANDES E RUDI PEDÃO NA DATA DO DIA 07/06/2024. CFM SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
421,04
12/06/2024
Pagamento de Empenho 2895/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
421,04
421,04
421,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.