PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGENS QUE ESTAVA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGENS QUE ESTAVA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
240,00
06/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGENS QUE ESTAVA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
240,00
12/06/2024
Pagamento de Empenho 2897/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.