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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 29 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA A SERVIÇOS DE 01 VULCANIZAÇÃO 1400X24 RADIAL E 01 CONSERTO RAC A FRIO EM PNEUS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. 0,00 1.035,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA A SERVIÇOS DE 01 VULCANIZAÇÃO 1400X24 RADIAL E 01 CONSERTO RAC A FRIO EM PNEUS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. 1.035,00
12/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2327; 1.035,00
02/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2024 MACACO PNEUS EIRELI ME - 4264 1.035,00
TOTAL 1.035,00 1.035,00 1.035,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.