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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2920 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria Municipal de Educação
Função: Educação
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA (FMC)
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 32 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MAN. DE 01 UN DE ILUMINAÇÃO PAINEL DE LED MED. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 32/2024, PROC. N° 34/2024. EVENTO PRÓ-CULTURA SEDAC/RS. 0,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MAN. DE 01 UN DE ILUMINAÇÃO PAINEL DE LED MED. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 32/2024, PROC. N° 34/2024. EVENTO PRÓ-CULTURA SEDAC/RS. 5.000,00
11/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/09; 5.000,00
14/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2920/2024 SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - 5079 5.000,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.