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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALE AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2923 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria Municipal de Educação
Função: Educação
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA (FMC)
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 30 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/ REALIZAR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO/ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 MEDINDO 8MX6M, ALTURA 1,30, COM COBERTURA EM LONA HP1000. P/ EVENTOS CULTURARAIS PÓ-CULTURA SEDAC. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 30/2024, PROC. 32/2024. 0,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/ REALIZAR MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO/ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 MEDINDO 8MX6M, ALTURA 1,30, COM COBERTURA EM LONA HP1000. P/ EVENTOS CULTURARAIS PÓ-CULTURA SEDAC. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 30/2024, PROC. 32/2024. 15.000,00
12/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/07; 15.000,00
14/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2923/2024 ALE AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS - 5526 15.000,00
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.