PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 13/06/2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTE, ADELAR FERNANDES, NO HOSPITAL SANTA CASA E A PACIENTE AMANDA WERICH NO HOSPITAL CONCEIÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 13/06/2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTE, ADELAR FERNANDES, NO HOSPITAL SANTA CASA E A PACIENTE AMANDA WERICH NO HOSPITAL CONCEIÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
421,04
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 13/06/2024 PARA TRANSPORTAR PACIENTE, ADELAR FERNANDES, NO HOSPITAL SANTA CASA E A PACIENTE AMANDA WERICH NO HOSPITAL CONCEIÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
421,04
19/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2930/2024
Enio Fidêncio - 1183
421,04
TOTAL
421,04
421,04
421,04
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.