PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PPCI DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 31/2024 E PROCESSO N° 33/2024.
0,00
27.652,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PPCI DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 31/2024 E PROCESSO N° 33/2024.
27.652,28
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55269305; 890/55268649; 890/55269187;
27.652,28
19/06/2024
Pagamento de Empenho 2940/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
27.652,28
TOTAL
27.652,28
27.652,28
27.652,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.