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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2942 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA MAN. DAS ATIV. DO VEÍCULO PLACA JBK6D05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CMF AUTORIZAÇÃO DO REPONSÁVEL. 0,00 517,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA MAN. DAS ATIV. DO VEÍCULO PLACA JBK6D05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CMF AUTORIZAÇÃO DO REPONSÁVEL. 517,45
12/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 003/69123; 517,45
18/06/2024 Pagamento de Empenho 2942/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 517,45
TOTAL 517,45 517,45 517,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.