PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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205,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
205,00
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3208;
205,00
18/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2024
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654
205,00
TOTAL
205,00
205,00
205,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.