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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JENNIFER BATISTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2989 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO P/ CRECHE PRÓ-INFÂNCIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA (ARMÁRIO) P/ COZINHA DA EMEIEF CONSTRUINDO SONHOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO LOCAL, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 1.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA (ARMÁRIO) P/ COZINHA DA EMEIEF CONSTRUINDO SONHOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO LOCAL, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 1.680,00
12/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/55260535; 1.680,00
12/06/2024 ESTORNO PARA MUDANÇA DE RECURSO VINCULADO -1.680,00
12/06/2024 ESTORNO PARA MUDANÇA DE RECURSO VINCULADO -1.680,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.