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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3002 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CRAS.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMILIA CARENTE, NA LOCALIDADE LINHA ZANDONA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO E PARECER SOCIOECONÔMICO DA ASSISTENCIA SOCIAL. LEI MUNICIPAL N° 412/2011. 0,00 4.897,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REFORMA DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMILIA CARENTE, NA LOCALIDADE LINHA ZANDONA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO E PARECER SOCIOECONÔMICO DA ASSISTENCIA SOCIAL. LEI MUNICIPAL N° 412/2011. 4.897,60
12/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 002/1424; 4.897,60
19/06/2024 Pagamento de Empenho 3002/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.897,60
TOTAL 4.897,60 4.897,60 4.897,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.