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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3017 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (ALIMENTAÇÃO) P/ SERVIDOR PÚBLICO ENQUANTO ESTEVE FORA À SERVIÇOS DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 365,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (ALIMENTAÇÃO) P/ SERVIDOR PÚBLICO ENQUANTO ESTEVE FORA À SERVIÇOS DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 365,00
12/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO (ALIMENTAÇÃO) P/ SERVIDOR PÚBLICO ENQUANTO ESTEVE FORA À SERVIÇOS DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 365,00
19/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2024 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 365,00
TOTAL 365,00 365,00 365,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.