Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PRIORI LOCAÇÃO DE MAQUINAS CAMINHÕES E TERRAPLANAG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3019 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
Transporte de Máquinas e veículos e encomendas |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRANSPORTE DE MÁQUINA ROLO COMPACTADOR DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE (380 km). |
0,00 |
8.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRANSPORTE DE MÁQUINA ROLO COMPACTADOR DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE (380 km). |
8.000,00 |
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12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1720; |
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8.000,00 |
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20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2024
PRIORI LOCAÇÃO DE MAQUINAS CAMINHÕES E TERRAPLANAGEM - 5561 |
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8.000,00 |
TOTAL |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.