MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA NOS DIAS 24 E 25/06/2024, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM AGENAS NA CAPITAL DO ESTADO.
0,00
842,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA NOS DIAS 24 E 25/06/2024, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM AGENAS NA CAPITAL DO ESTADO.
842,08
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA NOS DIAS 24 E 25/06/2024, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM AGENAS NA CAPITAL DO ESTADO.
842,08
21/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3029/2024
EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342
842,08
TOTAL
842,08
842,08
842,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.