621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO)FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECR. DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
319,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO)FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECR. DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
319,30
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO)FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECR. DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
319,30
27/06/2024
Pagamento de Empenho 3046/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
319,30
TOTAL
319,30
319,30
319,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.