621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO)FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO)FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
115,00
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO)FINANCEIRO P/ FUNCIONÁRIO QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
115,00
27/06/2024
Pagamento de Empenho 3047/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
115,00
TOTAL
115,00
115,00
115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.