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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3065 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 4432.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CAMA 3 MOV. MANUAL GRADE EMPIL. E 01 UN DE COLCHÃO HOSPITALAR PARA MAN DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 5.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CAMA 3 MOV. MANUAL GRADE EMPIL. E 01 UN DE COLCHÃO HOSPITALAR PARA MAN DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 5.680,00
10/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/8280; 5.680,00
19/07/2024 Pagamento de Empenho 3065/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.680,00
TOTAL 5.680,00 5.680,00 5.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.