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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3076 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 (UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA, PORTO ALEGRE-RS, LEVAR PACIENTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E COMPROVANTES EM ANEXO. 0,00 421,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 (UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA, PORTO ALEGRE-RS, LEVAR PACIENTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E COMPROVANTES EM ANEXO. 421,04
13/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 (UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA, PORTO ALEGRE-RS, LEVAR PACIENTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E COMPROVANTES EM ANEXO. 421,04
26/06/2024 Pagamento de Empenho 3076/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 421,04
TOTAL 421,04 421,04 421,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.