PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 (UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA, PORTO ALEGRE-RS, LEVAR PACIENTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E COMPROVANTES EM ANEXO.
0,00
421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 (UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA, PORTO ALEGRE-RS, LEVAR PACIENTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E COMPROVANTES EM ANEXO.
421,04
13/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 (UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA, PORTO ALEGRE-RS, LEVAR PACIENTE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E COMPROVANTES EM ANEXO.
421,04
26/06/2024
Pagamento de Empenho 3076/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
421,04
TOTAL
421,04
421,04
421,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.