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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA ESTRELA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3077 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 42,31 LTS DE ÓLEO DIESEL S-10 E 01 ADITIVO P/ DIESEL, PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51, EM VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE. 0,00 297,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 42,31 LTS DE ÓLEO DIESEL S-10 E 01 ADITIVO P/ DIESEL, PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51, EM VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE. 297,87
13/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 002/891157; 297,87
26/06/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3077/2024 SIM REDE DE POSTOS LTDA ESTRELA - 5397 297,87
TOTAL 297,87 297,87 297,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.