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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO DOLCI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3079 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABATECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 (74,2 LTS), QUANDO EM VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE. 0,00 451,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABATECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 (74,2 LTS), QUANDO EM VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE. 451,88
13/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/282881; 451,88
26/06/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3079/2024 ANTONIO DOLCI & CIA LTDA - 202 451,88
TOTAL 451,88 451,88 451,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.