PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO NO VALOR DE R$3.183,00. CF, PREG. PRES. 06/2023.
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3.183,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO NO VALOR DE R$3.183,00. CF, PREG. PRES. 06/2023.
3.183,00
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2024585;
3.183,00
02/07/2024
Pagamento de Empenho 3303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.183,00
TOTAL
3.183,00
3.183,00
3.183,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.