Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
3310
Data de lançamento:
21/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
MATERIAL ODONTOLOGICO PROTESES
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS RELATIVO A FATURA DO CONSIM DO MÊS MAIO/2024, FEITO PELO PRESTADOR C.A. LABORATÓRIO DE PROTESES ODONTOLÓGICAS.
0,00
6.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS RELATIVO A FATURA DO CONSIM DO MÊS MAIO/2024, FEITO PELO PRESTADOR C.A. LABORATÓRIO DE PROTESES ODONTOLÓGICAS.
6.550,00
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº REC/613;
6.550,00
02/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3310/2024
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169
6.550,00
TOTAL
6.550,00
6.550,00
6.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.