Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3319
Data de lançamento:
21/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (CONCERTO DE PNEU) NA MAN DO VEÍCULO ONIX PLACA JBS7G75, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (CONCERTO DE PNEU) NA MAN DO VEÍCULO ONIX PLACA JBS7G75, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
20,00
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/189;
20,00
02/07/2024
Pagamento de Empenho 3319/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.